2016年云浮市云安区妇女联合会
部门决算公开
目 录
第一部分 云浮市云安区妇女联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 云浮市云安区妇女联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 云浮市云安区妇女联合会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市云安区妇女联合会概况
(一)部门主要职责
(一)云安区妇联是在区委领导下负责妇女工作的群众团体,是科级建制单位。
(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女发扬自尊自信自立自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;为妇女儿童服务,办实事;负责区妇儿工委日常工作;完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。
(二)机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:区妇联行政编制5名,后勤服务人员1名。2016年我会实有人数为5人,其中社会化人员1名;退休人员2名。
第二部分 云浮市云安区妇女联合会2016年决算表
公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
收入支出决算总表 |
|||||
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|
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|
公开01表 |
部门:云浮市云安区妇女联合会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
88.38 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
79.35 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
4.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
5.03 |
本年收入合计 |
9 |
88.38 |
本年支出合计 |
22 |
88.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
88.38 |
总计 |
26 |
88.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:云浮市云安区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
88.38 |
88.38 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
79.35 |
79.35 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
79.35 |
79.35 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
59.25 |
59.25 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:云浮市云安区妇女联合会 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
88.38 |
64.28 |
24.10 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.35 |
59.25 |
20.10 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
79.35 |
59.25 |
20.10 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
59.25 |
59.25 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.10 |
|
20.10 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:云浮市云安区妇女联合会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
88.38 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
79.35 |
79.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
4.00 |
4.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
5.03 |
5.03 |
|
本年收入合计 |
9 |
88.38 |
本年支出合计 |
23 |
88.38 |
88.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
88.38 |
总计 |
28 |
88.38 |
88.38 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:云浮市云安区妇女联合会 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
88.38 |
64.28 |
24.10 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
79.35 |
59.25 |
20.10 |
|
20101 |
人大事务 |
79.35 |
59.25 |
20.10 |
|
2010101 |
行政运行 |
59.25 |
59.25 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.10 |
|
20.10 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
20701 |
文化 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:云浮市云安区妇女联合会 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
40.97 |
302 |
商品和服务支出 |
13.36 |
|
30101 |
基本工资 |
35.10 |
30201 |
办公费 |
3.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.60 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.75 |
30207 |
邮电费 |
0.34 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.95 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.03 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
3.80 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
|
30307 |
医疗费 |
0.55 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
2.39 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
50.92 |
公用经费合计 13.36 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||
|
部门:云浮市云安区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2.15 |
0 |
2.15 |
0 |
2.15 |
0 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)20162016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:云浮市云安区妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 云浮市云安区妇女联合会2016年决算情况说明
一、20162016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
云浮市云安区妇女联合会2016年度总收入88.38万元,其中本年收入88.38万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入88.38 万元,比2015上年决算数增加14.01万元,增长15.85 %。主要原因是工资调整增加。
2.上级补助收入0 万元,比2015上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3.事业收入0 万元,比2015上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
4.经营收入0 万元,比2015上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
5.其他收入 0万元,比2015上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)年度支出总体情况
云浮市云安区妇女联合会2016年度总支出 88.38 万元,其中本年支出 88.38 万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出79.35 万元,主要用于行政运行,比2015上年决算数增加12.04万元,增长15.17%,主要原因是调整人员经费;其他群众团体事务支出20.01万元与去年的19.60万元基本持平;文化体育与传媒支出4万元,比2015上年决算数增加2万元,增长50%,主要原因是加大了“三八”妇女节举办活动所用经费;社会保障和就业支出5.03万元与去年的5.56万元基本持平。
2.教育(类)支出0 万元,比2015上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。)]
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)20162016年度财政拨款收入说明
云浮市云安区妇女联合会2016年度财政拨款收入合计88.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入79.35 万元,比年初预算数增加14.01万元,增长15.85 %;主要原因是工资调整增加;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;
(二)20162016年度财政拨款支出说明
云浮市云安区妇女联合会2016年度财政拨款支出合计88.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出79.35 万元,比年初预算数增加8.65万元,增长10.90 %;主要原因是人员经费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)79.35 万元,主要用于行政运行59.25万元;其他群众团体事务支出20.10万元。
三、20162016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云浮市云安区妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15 万元,完成预算1 万元的215 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.15 万元,完成预算1 万元的 215%;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0 %。20162016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是:根据工作需要,经报请批准,增加公务车辆维修费用。
与2015上年相比,20162016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年增加1.15万元,增长115 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.15 万元,增长115 %,公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是进行公务车辆维修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20162016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出2.15 万元,占215 %;公务接待费支出0 万元,占 0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车运行及维护支出 2.15,主要用于车辆维修和下乡加油费用。
3.公务接待费支出0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
20162016年本部门机关运行经费支出13.36万元,比2015上年减少5.41万元,下降40.49%。主要原因是节约了开支。
(二)政府采购支出情况说明
2016年度本部门没有政府采购支出项目。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:12.58万元,分布构成情况为:其中有中华牌5人座小轿车一辆6.3万元,其他固定资产如:打印机、传真机、复印机、扫描仪、相机、空调、办公椅、电脑台、电视机、会议台、会议椅、沙发茶几、文件柜、茶柜、风扇、交换机、台式电脑、服务器等共计6.28万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,以下专业名词解释供参考:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。